Здравствуйте, подскажите пожалуйста: Мы являемся поставщиком автоуслуг, в конце второго квартала по просьбе покупателя выставили счет-фактуру на автоуслуги т.к покупатель обещал успеть оплатить эти автоуслуги во 2 квартале, но проплаты не поступило, созвонившись с бухгалтерией покупателя мы договорились убрать эту счет фактуру из 2 квартала, а провести 3 кварталом т.к сделка еще не состоялась до конца и не последовало оплаты, когда мы сдали НДС то оказалось, что покупатель провел в своем отчете по НДС эту счет фактуру, а мы нет. Акта сверки подписанного нами и ими нет. Но у покупателя есть та самая счет-фактура с печатями и подписями которую мы договорились убрать совместно. Проплата за эту сделку поступила аж в конце июля, но эти деньги мы им вернули назад. Кто должен сдать уточненку по НДС в этом случае, поставщик или покупатель? Как отразится на НДС у покупателя и поставщика со стороны ИФНС?