Цитата: Здравствуйте.Организация находится на УСН, Доходы - Расходы. Оказываем услуги без НДС. Некоторые наши поставщики оказывают нам услуги с НДС (НДС сверху) и выставляют нам счет-фактуру. Бухгалтер утверждает, что с 2015 года наша организация должна отчитываться по НДС. Подскажите, пожалуйста, так ли это?
Здравствуйте!Вот если бы вы выставляли с ндс,то отчитывлись бы перед ФНС не только в 2015.
То,что вам выставляет поставщик с НДС,этот НДС вы берёте в расходы(в кудир отдельной строкой).
ИП и ООО на «упрощёнке» НДС должны уплатить в следующих случаях:
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией;
при осуществлении операций по договору о совместной деятельности, договорам доверительного управления имуществом или концессионным соглашениям на территории Российской Федерации;
при аренде государственного или муниципального имущества у органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления или казённого учреждения;
если налогоплательщик выставляет счёт-фактуру, где указан НДС.